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2024年度内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心公开报告

发布时间: 2025-08-19 16:23:57  
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目 录

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属公益一类事业单位。主要职能职责:一是为自治区党委领导、党委办公厅领导提供车辆服务保障;二是为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障;三是为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障;四是为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。五是承担办公厅、接待办机关、纪委监委机关提供车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括综合科、财务科、调度科、专车服务科、接待服务科、维修科,安检科。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心

公益一类事业单位

   三、2024年度单位主要工作完成情况

一是全面贯彻落实公务用车“三定点”管理工作。为进一步做好公务用车维修管理工作,前期中心对局属车辆服务中心车辆油耗成本核算进行了统计工作,在此基础上,起草了集中采购维修服务供应商相关实施细则。并联合其他车辆服务中心组成市场调研小组,通过实地访谈、网上查询、调研问卷等方式对对呼市范围内符合公务用车维修服务条件的供应商进行了调研,共走访调研12家维修企业,为确定定点维修服务供应商名单奠定了基础。经过专家评审确定维修服务供应商名单,并组织供应商在党政办公新区和旧区开展了“爱车无忧,驾享特惠”活动,为干部职工进行了维修优惠政策宣传及业务办理。通过集中采购维修服务供应商,实现了维修服务的集中管理和监督,保障维修质量,降低公务用车运行成本,提高维修资金使用效益,进一步规范公务用车维修行为,有效保障公务活动。中心全面推行“三定点”,并把选择供应商推荐给服务单位及机关干部职工。

二是完成资产、账务清查工作和财务档案整理工作。一是组织开展固定资产自查工作,以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充修改,完成了23件固定资产的报废工作;二是设立标准化档案室,并对会计档案进行了收集整理,共计2264卷,逐步实现财务档案规范化、标准化管理。三是注销了两家企业,解决了历史遗留问题。

三是开展“我为群众办实事”活动。积极联合离退休人员工作处开展帮扶慰问活动,解决居民微心愿清单,为包联社区购置了体育活动器材,进一步丰富其社区文化生活,并组织职工为社区捐赠了30本图书。中心连续五年赴爱加倍公益助残中心开展爱心帮扶活动,为孩子们捐赠了米、面、油等生活必须品,在中心的号召下,越来越多的人加入了爱心帮扶活动,获得了良好的社会效应。

四是组织开展专题调查研究。为进一步做好车辆改装事宜,中心广泛听取相关部门意见,结合中央、省市改装和配备装具标准,制定了符合实际的改装方案。并组织相关人员赴中共中央直属机关事务管理局和北京市机关事务管理局车辆中心,以及为以上部门提供车辆服务的相关企业针对汽车装具改装进行了实地考察,赴郑州市宇通客车股份有限公司考察中巴车事宜。通过以上调研考察,为中心在车辆的改装、配置以及加强集中统一管理方面提供了可借鉴经验。


第二部分 单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度收入、支出决算总计均为 1575.49万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 147.59万元,增长10.34%,变动原因:接收纪委车辆及任务,增加项目经费;与上年决算相比,收、支总计各增加 179.09万元,增长12.82%。其中:

   (一)收入决算总计 1575.49万元。包括:

   1.本年收入决算合计 1575.49万元。与上年决算相比,增加 179.09万元,增长 12.82%,变动原因:一是新增5名在编人员,人员经费增加;二是接收纪委车辆同步增加项目经费。

   2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年度不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0.00%,变动原因:本年度不存在此项内容。

  (二)支出决算总计 1575.49万元。包括:

   1.本年支出决算合计 1575.49万元。与上年决算相比,增加 179.09万元,增长 12.82%,变动原因:一是新增5名在编人员,人员经费增加;二是接收纪委车辆同步增加项目经费。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项:本年度不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年度不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:本年度不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年度不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度本年收入决算合计 1575.49万元,其中:

   本年一般公共预算财政拨款收入 1575.49万元,占 100.00%;

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

   本年上级补助收入 0万元,占 0%;

   本年事业收入 0万元,占 0%;

   本年经营收入 0万元,占 0%;

   本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

   本年其他收入 0万元,占 0%。

   

11

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度本年支出决算合计 1575.49万元,其中:

    本年基本支出 1079.14万元,占 68.50%;

    本年项目支出 496.35万元,占 31.50%;

    本年上缴上级支出 0万元,占 0%;

    本年经营支出 0万元,占 0%;

    本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

    

22


图2.支出决算图

 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1575.49万元,与年初预算相比,收、支总计各增加147.59万元,增长10.34%,变动原因:一是接收纪委车辆同时调剂增加项目经费173万元,年末结余26.65万元交回财政;二是因绩效工资调整平均发放数,追加经费;三是女职工福利费调整追加经费;与上年决算相比,收、支总计各增加195.42万元,增长 14.16%,变动原因:一是接收纪委车辆同时调剂增加项目经费173万元,年末结余26.65万元交回财政;二是因绩效工资调整平均发放数,追加经费33.2万元;三是女职工福利费调整追加0.4万元;四是本年度新增5名在编人员和4名退休人员;五是上年度收入中包含16.33万元的事业收入,本年度不涉及事业收入。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1575.49万元。与年初预算 1427.90万元相比,完成年初预算的 110.34%。其中:

   (一)一般公共服务(类)

   一般公共服务(类)决算数为 1275.93万元,与年初预算相比增加139.04万元。其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算786.89万元,支出决算779.58万元,完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数的差异原因:一是本年度新增5名在编人员和4名退休人员,退休人员工资及保险高于新进人员工资;二是一名在编人员在编不在岗,停发工资,仅缴纳社保。

   2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算350万元,支出决算496.35万元,完成年初预算的141.81%。决算数与年初预算数的差异原因:因接收纪委车辆,同步增加了项目经费173万元,年底结余26.65万元交回财政。

  (二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为 172.96万元,与年初预算相比增加 13.83万元。其中:

  1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算60.19万元,支出决算70.53万元,完成年初预算的117.18%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增4名退休人员,调剂增加10.66万元,年末交回财政0.32万元。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算65.97万元,支出决算63.42万元,完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增5名在编人员和4名退休人员,退休人员工资及保险高于新进人员工资。

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算32.98万元,支出决算31.71万元,完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增5名在编人员和4名退休人员,退休人员工资及保险高于新进人员工资。

  4、抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算7.31万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年初不涉及此项目,年中退休人员去世1人,调剂增加7.31万元。

  (四)卫生健康支出(类)

  卫生健康支出(类)决算数为 68.25万元,与年初预算相比增加 0.92万元。其中:

  1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算27.17万元,支出决算29.17万元,完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数的差异原因:新增5名在编人员,并且部分在职人员工资水平低于医保核定基数最低要求,应按最低要求缴纳医保,总计调剂增加2万元。

  2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算27.43万元,支出决算29.48万元,完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数的差异原因:新增5名在编人员,并且部分在职人员工资水平低于医保核定基数最低要求,应按最低要求缴纳医保,总计调剂增加2.3万元,年末结余0.25万元交回财政。

  3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算12.74万元,支出决算9.61万元。决算数与年初预算数的差异原因:一是残疾人保障金核定少于上一年度,调减2.67万元用于弥补其他经费,二是工伤及失业保险年末结余0.46万元交回财政。

  (五)住房保障支出(类)

  住房保障支出(类)决算数为 58.35万元,与年初预算相比减少6.19万元。其中:

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算64.54万元,支出决算58.35万元,完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数的差异原因:新增4名退休人员,调减6.19万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1079.14万元,其中:

  (一)人员经费 1043.31万元。主要包括:基本工资196.73万元、津贴补贴117.49万元、奖金53.49万元、绩效工资166.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.42万元、职业年金缴费31.71万元、职工基本医疗保险缴费29.17万元、公务员医疗补助缴费29.48万元、其他社会保障缴费9.61万元、住房公积金58.35万元、其他工资福利支出208.14万元、退休费70.53万元、抚恤金7.31万元、生活补助1.89万元。

 (二)公用经费 35.83万元。主要包括:办公费6.28万元、邮电费1.99万元、工会经费10.76万元、福利费11.08万元、其他商品和服务支出5.72万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 496.35万元,其中:

  (一)工资福利支出 0万元。

  (二)商品和服务支出 473.07万元。主要包括:办公费2.03万元、印刷费0.99万元、物业管理费19.54万元、差旅费20.09万元、维修(护)费22.1万元、培训费3.6万元、劳务费0.5万元、委托业务费3.9万元、公务用车运行维护费347.56万元、其他商品和服务支出52.77万元等。

  (三)资本性支出 23.28万元。主要包括:办公设备购置21.86万元、专用设备购置1.42万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 347.56万元,支出决算 347.56万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 347.56万元,支出决算 347.56万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 347.56万元,支出决算 347.56万元,与预算无差异原因。

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 347.56万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 347.56万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

  1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 347.56万元。其中:

  (1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%。

  (2)公务用车运行维护费支出 347.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为101 辆。与上年决算相比,增加 100.56万元,增长 40.71%,变动原因:车辆的数量增加,车辆年限较长维护成本增加,任务量增加人员成本增加。

  3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度公用经费支出决算 35.83万元,与上年决算相比,减少20.73万元,下降36.65%,变动原因:一是2023年事业收入16.34万元列支至公用经费中,2024年不存在事业收入;二是2024年人员经费下降导致福利费、工会经费及各项公用经费较上年度均有所减少。 其中机关运行经费支出决算0万元,比上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度政府采购支出总额 288.51万元,其中:政府采购货物支出 19.38万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 269.13万元。政府采购授予中小企业合同金额 45.60万元,占政府采购支出总额的15.8%,其中:授予小微企业合同金额12.18万元,占政府采购支出总额的4.22%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.85%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.42%。

  十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 1台(套),为单位自收自支时购买的挖掘机原值140万元。

单位主要为党委办公厅、纪委、接待平台等提供车辆保障服务共102台次,车辆的产权均在主管部门,我单位对车辆仅使用及管理。

  十四、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金496.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

  主管部门组织对自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费项目开展了自评核查,涉及一般公共预算支出496.35万元。从核查情况看,该项目按照公务用车服务保障工作要求,严格车辆运行管理,确保车辆运行安全,为自治区党委领导同志、党委办公厅公务运转及自治区重要会议活动。

  (二)单位决算中项目绩效自评结果。

  内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.8分。全年预算数为523万元,执行数为496.35万元,完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况:

  我中心按工作要求,制定了详细的服务流程和标准,建立了严格的车辆运行管理制度,包括车辆维护、保养、年检等,定期对车辆进行安全检查,确保车辆处于良好的运行状态。通过用户满意度调查等方式,收集反馈并不断优化服务。针对自治区大型活动和会议的接待任务,制定了详细的接待计划,包括人员分工、时间表、物资准备等,提前进行场地勘查,路线规划和安全检查。在活动和会议期间,及时响应并解决接待过程中出现的问题,确保接待工作的顺利进行。

产出指标完成情况:1、数量指标,安全暨消防教育次数,目标值大于等于2次,实际完成2次;车辆安全技术检查次数,目标值大于等于54次,实际完成54次;保障车辆台数,目标值大于等于86台,实际完成102台;聘用A本人数,目标值大于等于2人,实际完成2人。2、质量指标,公务用车合规使用率,目标值大于等于99%,实际完成100%;公务用车审批手续齐全率,目标值大于等于99%,实际完成100%;公务用车维护达标率,目标值大于等于99%,实际完成100%;交通违章扣分率,目标值小于等于1%,实际完成0%;重大交通事故发生次数,目标值小于等于1%,实际完成0%。3、时效指标,调度员工作及时率,目标值大于等于99%,实际完成100%;公务用车维护及时率,目标值大于等于99%,实际完成100%;驾驶员任务完成及时率,目标值大于等于99%,实际完成100%。4、成本指标,公务用车使用年度经费总额,目标值小于等于414万元,实际完成347.56万元;单车运行成本节约率,目标值大于等于5%,实际完成2.8%。

效益指标完成情况:社会效益,提升车辆安全服务效率和质量以及职工工作积极性,目标值提升,实际完成提升;可持续影响,公务用车运行维修率,目标值提高,实际完成提高;突发事件应对提升率,目标值提高,实际完成提高。

满意度指标完成情况:服务对象满意度指标,用车单位满意度,目标值大于等于95%,实际完成100%;用车人员满意度,目标值大于等于95%,实际完成100%。

自评得分情况:本项目绩效自评得分97.8分,等级为A。

发现的主要问题及原因:未发现问题,下一步对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。提高资金使用效率,加强预算执行力度。

333



    (三)部门项目绩效评价结果。

    主管部门未对本项目组织开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:孙静           联系电话:0471-4861523- 

第五部分 部门(单位)决算表

    见附件。

附件:

2024年度单位决算表






信息来源: 内蒙古自治区机关事务管理局

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