目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
附件1 政府旧址办公区运行费项目支出绩效评价报告
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
内蒙古自治区机关事务管理局为自治区政府直属相当于正厅级事业单位,主要职责是:
(一)拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度,指导、监督自治区机关事务管理工作。
(二)拟定自治区机关后勤体制改革政策、制度,确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。
(三)承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作,拟定并组织实施相关制度和办法,指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。
(四)承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作,承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。
(五)负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作,承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作,承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。
(六)指导、协调、监督、推动自治区公共机构节能工作。
(七)承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。指导盟市驻呼和浩特办事机构工作。
(八)承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。
(九)承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。
(十)承担自治区党委和政府的文印保障工作。
(十一)完成自治区党委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
本年部门决算编报单位共有9家,与上年相比无变化,各二级单位机构设置情况见下表。
二级预算单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 内设机构数 | 编制数 | 实有在职人员 | 退休人员 |
1 | 自治区机关事务管理局(本级) | 参照公务员法管理财政全额拨款事业单位 | 10 | 83 | 63 | 56 |
2 | 机关事务管理局第一后勤服务中心 | 公益一类财政全额拨款事业单位 | 9 | 66 | 57 | 66 |
3 | 机关事务管理局第三后勤服务中心 | 公益一类财政全额拨款事业单位 | 9 | 73 | 63 | 66 |
4 | 机关事务管理局第四后勤服务中心 | 公益一类财政全额拨款事业单位 | 5 | 25 | 19 | 0 |
5 | 机关事务管理局第二车辆服务中心 | 公益一类财政全额拨款事业单位 | 7 | 70 | 65 | 21 |
6 | 机关事务管理局第三车辆服务中心 | 公益一类财政全额拨款事业单位 | 6 | 36 | 25 | 34 |
7 | 自治区人民政府机关印刷厂 | 公益二类财政定向补助事业单位 | 7 | 44 | 29 | 33 |
8 | 机关事务管理局政府机关幼儿园 | 公益二类财政定向补助事业单位 | 1 | 38 | 34 | 15 |
9 | 机关事务管理局机关门诊部 | 公益二类财政定向补助事业单位 | 1 | 16 | 11 | 20 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年度综合收入年初预算总额为19,862.90万元,综合收入决算总额为27,143.71万元,较年初预算增加7,280.81万元,增幅36.66%;其中:一般公共预算财政拨款收入增加6,704.31万元,事业收入增加248.77万元,其他收入增加28.14万元,年初结转结余299.59万元。
本部门2020年度综合支出年初预算总额为19,862.90万元,综合支出决算总额为27,143.71万元,较年初预算增加7,280.81万元,增幅36.66%;其中:一般公共服务支出增加6,316.73万元,社会保障和就业支出增加22.01万元,教育支出增加10.17万元,卫生健康支出减少0.2万元,节能环保支出增加153.57万元,住房保障支出减少13.73万元,年末结余分配452.91万元,年末结转结余339.35万元。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款本年收入年初预算为17,982.33万元,一般公共预算财政拨款本年收入决算总额为24,686.63万元,较年初预算增加6,704.3万元,其中:本年追加人员经费24.5万元,追加项目经费7,840.95万元,年中收回额度668.95万元,年末注销额度525.31万元,年末结转结余33.11万元。追加项目主要包括:原自治区政府代建试点建设项目工程欠款、代建试点项目补办手续相关费用、自治区低碳体系能力建设项目尾款、新冠肺炎疫情指挥部相关经费、自治区本级闲置房产评估和物业看护经费、自治区本级公务用车集中购置经费、电子公文系统升级改造项目工程资金、四大班子疫情期间购置红外测温仪经费及政府机关幼儿园新园开办费用。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款本年支出总额为24,653.52万元,较年初预算增加6,671.19万元,其中:一般公共服务支出增加6,477.36万元,社会保障和就业支出增加37.25万元,卫生健康支出增加14.27万元,节能环保支出增加153.57万元,住房保障支出减少11.26万元。
本部门一般公共预算财政拨款本年支出完成率为99.87%。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计27,143.71万元,其中:本年收入合计26,844.11万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余299.59万元;支出总计27,143.71万元,其中:结余分配452.91万元,年末结转和结余339.35万元。与2019年度相比,收入总计减少7,325.68万元,下降21.30%;支出总计减少7,325.68万元,下降21.30%。主要原因:一是财政拨款收入减少6,284.26万元;二是事业收入增加156.74万元;三是其他收入增加25.2万元;四是年初结转和结余减少1,223.36万元。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计26,844.11万元,其中:财政拨款收入24,686.63万元,占92.00%;事业收入2,114.40万元,占7.90%;其他收入43.09万元,占0.20%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计26,351.45万元,其中:基本支出6,371.76万元,占24.20%;项目支出19,979.69万元,占75.80%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计24,737.64万元,其中:年初结转和结余51.01万元;支出总计24,737.64万元,其中:年末结转和结余84.12万元。与2019年度相比,收入减少7,508.11万元,下降23.30%;支出减少7,508.11万元,下降23.30%。主要原因:一是本年财政拨款年初预算数较上年减少1,515.66万元;二是本年追加财政拨款较上年减少4,768.6万元;三是本年年初财政拨款结转结余资金较上年减少约1,223.85万元。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计24,653.52万元,其中:基本支出4,673.83万元,占19.00%;项目支出19,979.69万元,占81.00%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,673.83万元,其中:人员经费4,317.92万元,主要包括:基本工资1301.39万元,津贴补贴750.39万元,奖金25.5万元,绩效工资698.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费357万元,职业年金缴费144.79万元,职工基本医疗保险缴费180.39万元,公务员医疗补助缴费145.01万元,其他社会保障缴费34.38万元,住房公积金276.9万元,其他工资福利支出163.32万元,退休费161.4万元,抚恤金25.9万元,生活补助19.41万元,其他对个人和家庭补助支出33.3万元,较上年减少2,229.25万元,主要原因是:本年按照审计相关要求,将三个公益二类事业单位定项补助经费支出由在基本支出中列示改为在项目支出中列示;公用经费355.90万元,主要包括:办公费36.15万元,印刷费21.07万元,邮电费13.65万元,取暖费2.36万元,差旅费32.54万元,维修费4.7万元,培训费13.4万元,工会经费52.57万元,福利费57.46万元,公务用车运行维护费11.6万元,其他交通费用70.09万元,其他商品和服务支出33.33万元,办公设备购置费7万元,较上年减少210.06万元,主要原因是:本年按照审计相关要求,将三个公益二类事业单位定项补助经费支出由在基本支出中列示改为在项目支出中列示。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为978.10万元,支出决算为795.80万元,完成预算的81.36%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为883.10万元,支出决算为771.56万元,完成预算的87.40%;公务接待费预算为95.00万元,支出决算为24.25万元,完成预算的25.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响,车辆服务保障任务数量减少,车辆运行相关费用相应减少;二是公务接待任务减少,公务接待费相应减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出795.80万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出771.56万元,占97.00%;公务接待费支出24.25万元,占3.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出771.56万元。其中:公务用车购置支出123.16万元,用于省级领导专车1台、特种专业技术用车3台购置支出,车均购置费30.80万元,公务用车购置支出较上年减少25.44万元,主要原因是上年购置省级领导专车3台、机要通信用车2台,较今年多1台。公务用车运行维护费支出648.40万元,用于自治区党委、政府、人大、政协四大班子公务用车及自治区执法平台车辆运行维护费,车均运维费3.16万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.84万元,主要原因一是受疫情影响,车辆服务保障任务数量减少,车辆运行相关费用相应减少;二是本年新增执法车辆28台,增加执法服务单位6家,增加了部分运行费;综合两个原因,车辆运维费整体上与上年变化基本不大。财政拨款开支的公务用车保有量为205辆。
公务接待费支出24.25万元。其中:国内公务接待费24.25万元,接待36批次,共接待332人次。主要用于公务活动产生的接待费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少7.11万元,主要原因是受疫情影响,上半年接待任务较少,接待费总额相应减少。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目33个,共涉及资金19,979.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
委托相关第三方机构对“ 政府旧址办公区运行费项目 ”1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出860.75万元。从评价情况来看,该项目支出绩效评价得分为93.5分,达到优秀等级。专家组评价结论是本项目2020年度整体支出情况良好,存在非关键性瑕疵。总体来看,项目实施进度正常,财政资金及时足额到位,项目目标任务按时按质完成,项目在 资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 党政办公区维修改造经费项目 ”、“ 党政办公区安防专项经费项目 ”、“自治区党政办公区运行经费项目 ”等5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.党政办公区维修改造经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为1244万元,执行数为1234.60万元,完成预算的99.24%。
项目绩效目标完成情况:基本实现既有建筑消除安全隐患完善使用功能目的,为党政办公区正常运行创造了良好的办公条件。全年维修、改造、修缮面积15000平方米,维修项目竣工验收合格率100%,预算费用未超支,驻院办公单位及职工满意度达到90%。
发现的主要问题及原因:部分绩效指标设计细化不够,定性指标多于定量指标。
下一步改进措施:细化预算编制,进一步量化绩效指标,使其具备可衡量性。
2.党政办公区安防专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为362万元,执行数为346.33万元,完成预算的95.67%。
项目绩效目标完成情况:本年度确保了党政机关新址周边办公区秩序和省部级领导周转公寓及辖区政治稳定、治安良好;群体性上访事件处置及时;预防和制止突发性事件(反恐),达到发案少、秩序好,执法执勤、维稳处突等7项执勤补助项目。 做好党政办公区安全保卫工作,保障党政机关办公区的正常工作秩序,确保党委楼、主席楼等重点区域的秩序安全,及时处置上访事件和突发事件,做好119消防宣传活动和122安全日宣传活动,做好党政机关办公区周边社会治安综合治理工作,维护社会稳定。
发现的主要问题及原因:绩效指标中定性指标不能不能如实反映绩效目标实现结果。
下一步改进措施:科学编制预算,确保预算与产出目标匹配一致。
3.自治区党政办公区运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为965万元,执行数为961.16万元,完成预算的99.60%。
项目绩效目标完成情况:基本完成预期设定的绩效目标,党政办公区外环卫保洁面积达到12万平方米,确保党政办公区公共区域卫生整洁,为驻院16加厅局单位提供用餐服务,机关食堂在服务管理、饭菜质量和价格、就餐环境、食品卫生和安全等多方面获得驻院单位广大职工干部的认可,保证了党政机关办公区南门登记室、光伏停车场、会议中心前台登记正常有序运转。
发现的主要问题及原因:年初设定的绩效目标与实际支出内容仍存在一定差异,表现为预算执行调整较多。
下一步改进措施:科学、合理编制预算,应编尽编,合理设计绩效指标。
4.管理局信息化及内控建设、运维专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为112万元,执行数为96万元,完成预算的85.71%。
项目绩效目标完成情况:基本完成预期设定的绩效目标,门户网站、OA 系统、公务用车信息化平台、房地产管理信息化平台运行良好,各系统按月进行系统维护,系统维护时限小于1小时,故障处理时限小于1小时,OA系统年收发文运转量超过200件,电子文件办结率100%,纸张节约率达到10%-20%,各系统用户使用满意度达到90%以上。
发现的主要问题及原因:绩效指标定性指标多于定量指标,绩效结果难以准确衡量。
下一步改进措施:科学、合理编制预算,应编尽编,合理设计绩效指标体系。
5. 政府旧址办公区运行费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为937万元,执行数为860.75万元,完成预算的91.86%。
项目绩效目标完成情况:基本完成预期设定的绩效目标,为政府办公北区有56个驻院厅局提供统一的物业管理、保洁、安全、绿化等管理工作,物业管理服务面积达到6.99万平方米,为驻院单位职工提供舒适、整洁、安全的办公环境;采用委托经营方式保证机关食堂正常运转,提供舒适就餐环境,接待就餐人次(天)超1000人,餐食质量较高,未发生食品安全事件,驻院单位及职工满意度达到90%以上。
发现的主要问题及原因:绩效指标定性指标多于定量指标,绩效结果难以准确衡量。
下一步改进措施:细化预算,定性指标、定量指标结合使用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2020 年度) | |||||||||
项目名称 | 党政办公区维修改造经费 | 项目负责人及电话 | 苗润雨 4824256 | ||||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | ||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||
年度资金总额 | 1244 | 1234.60 | 10 | 99.24% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 1244 | 1234.60 | - | - | |||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
维修改造本着既有建筑消除安全隐患、完善使用功能、厉行节约、反对浪费的原则,彻底解决党政办公区存在的问题,为党政办公区正常运行创造良好的条件。 | 基本实现既有建筑消除安全隐患、完善使用功能目的,为党政办公区正常运行创造了良好的办公条件。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 维修、改造、修缮面积 | 9 | 15000平米 | 100% | 9 | |||
维修项目及计划 | 9 | 优 | 100% | 9 | |||||
质量指标 | 维修项目竣工验收合格率 | 8 | 100% | 100% | 8 | ||||
维修改造后办公楼可持续使用年度 | 8 | 15 | 100% | 8 | |||||
时效指标 | 维修项目按期完成率 | 8 | 100% | 100% | 8 | ||||
成本指标 | 预算费用未超支 | 8 | <100% | 100% | 8 | ||||
效益指标 (30 分 | 社会效益指标 | 改善办公区域工作环境 | 10 | 优 | 90% | 9 | 基本改善 | ||
消除办公场所安全隐患 | 10 | 优 | 90% | 9 | 基本消除 | ||||
生态效益指标 | 节能降耗 | 10 | 优 | 90% | 9 | 部分降耗 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 驻院办公单位及职工满意度 | 10 | 90% | 90% | 9 | 基本满意 | ||
总分 | 100 | 96 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 党政办公区安防专项经费 | 项目负责人及电话 | 张建人 4821110 | ||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | ||||||||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 362 | 346.33 | 10 | 95.67% | 9 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 362 | 346.33 | - | - | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||
目标1:确保党政机关新址周边办公区秩序和省级领导周转公寓及辖区政治稳定、治安良好;群体性上访事件处置及时;预防和制止突发性事件(反恐),达到发案少、秩序好,执法执勤、维稳处突;执勤执法车辆维修维护,安全防范宣传,执勤执法设备更新,外出落实可疑人员信息等项目。 目标2: 搬入新址派出所后,业务用房和办公用房加固、维修改造,加强公安信息化网络改造,更好的服务党政机关办公区周边的治安需要等项目。目标3: 做好党政办公区安全保卫工作,保障党政办公区正常工作秩序,确保党委楼、主席楼等重点区域的秩序安全,做好119消防宣传活动和122安全日宣传活动,做好党政机关办公区周边社会治安综合治理工作,维护社会稳定。 | 本年度确保了党政机关新址周边办公区秩序和省部级领导周转公寓及辖区政治稳定、治安良好;群体性上访事件处置及时;预防和制止突发性事件(反恐),达到发案少、秩序好,执法执勤、维稳处突等7项执勤补助项目。 做好党政办公区安全保卫工作,保障党政机关办公区的正常工作秩序,确保党委楼、主席楼等重点区域的秩序安全,及时处置上访事件和突发事件,做好119消防宣传活动和122安全日宣传活动,做好党政机关办公区周边社会治安综合治理工作,维护社会稳定 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||||||
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 119消防宣传活动次数 | 3 | 1 | 100% | 3 | |||||||||
122安全日宣传活动次数 | 3 | 1 | 100% | 3 | |||||||||||
安全检查次数 | 3 | 5 | 100% | 3 | |||||||||||
发放人员及车辆通行证数量 | 3 | 3000 | 100% | 3 | |||||||||||
及时落实可疑人员 | 3 | 1 | 100% | 3 | |||||||||||
质量指标 | 办公区重点部位安全保卫和巡查工作质量 | 5 | 优 | 100% | 5 | ||||||||||
报警电话出警率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||||||||
会议及会见等重要活动安保和交通管制工作质量 | 5 | 优 | 100% | 5 | |||||||||||
时效指标 | 安全保卫值班时间 | 5 | 24小时 | 100% | 5 5 | ||||||||||
处置上访事件和突发事件时限 | 5 | 优 | 100% | 5 | |||||||||||
值班执勤在岗时间 | 5 | 24小时 | 100% | 5 | |||||||||||
成本指标 | 警用车辆运行维护单车费用 | 1 | 单车3.5万元 | 100% | 1 | ||||||||||
年预算资金使用率 | 3 | ≤100% | 100% | 3 | |||||||||||
通行证制作成本 | 1 | ≤10元/件 | 100% | 1 | |||||||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 8 | 优 | 90% | 7 | |||||||||
社会治安综合管理 | 8 | 优 | 90% | 7 | |||||||||||
保障干部人身安全 | 7 | 优 | 90% | 6 | |||||||||||
可持续影响指标 | 军地融合 | 7 | 优 | 90% | 6 | ||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 90% | 90% | 9 | |||||||||
总分 | 100 | 94 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 自治区党政办公区运行经费 | 项目负责人及电话 | 申向鸿 4824860 | ||||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | ||||||||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 965 | 961.16 | 10 | 99.60% | 10 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 965 | 961.16 | - | - | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||
目标1:机关食堂在服务管理、饭菜质量和价格、就餐环境、食品卫生和安全等多方面获得驻院单位广大职工干部的认可,解决驻院单位职工就餐的顾虑,保障广大职工的饮食安全。;目标2:保证党政机关办公区南门登记室、光伏停车场、会议中心前台登记正常有序运转,为党政办公区工作人员提供快捷便利的服务;目标3: 确保党政办公区公共区域卫生整洁,绿化养护及时,提供舒适整洁整体办公环境;目标4:切实做好省级干部保障住房服务保障工作,做好小区物业、保洁、安保、绿化等工作,为住户提供舒适居住环境。 | 基本完成年初设定工作目标。 | ||||||||||||||
. 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施 | |||||||
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 餐厅服务单位 | 2 | 16家 | 100% | 3 | |||||||||
党政办公区外环卫保洁面积 | 3 | 12万平米 | 100% | 3 | |||||||||||
接待就餐人次 | 3 | 工作日1500人次 | 100% | 3 | |||||||||||
提供就餐次数(每天) | 3 | 一日三餐 | 100% | 3 | |||||||||||
提供劳务派遣服务场所 | 2 | 三处 | 100% | 2 | |||||||||||
综合楼公共区域保洁面积 | 3 | 4.87万平米 | 100% | 3 | |||||||||||
质量指标 | 保洁质量 | 3 | 优 | 100% | 3 | ||||||||||
餐具消毒情况 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||
48小时餐食留样 | 3 | 48小时 | 100% | 3 | |||||||||||
餐食质量情况 | 3 | 优 | 90% | 3 | |||||||||||
无食品安全事件 | 3 | 无食品安全 事故 | 100% | 3 | |||||||||||
食堂环境卫生情况 | 3 | 就餐环境舒适 | 100% | 3 | |||||||||||
妥善突发事件处理 | 3 | 妥善处理 | 100% | 3 | |||||||||||
时效指标 | 保洁时间安排 | 3 | 7:30-15:00 | 100% | 533 3 | ||||||||||
按时提供餐食 | 3 | 下班时间准时 | 100% | 3 | |||||||||||
卫生消杀时间 | 3 | 周六日 | 100% | 3 | |||||||||||
在岗值班时间 | 3 | 24小时 | 100% | 2 | |||||||||||
效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 资产保值增值 | 10 | 保值增值 | 90% | 29 | |||||||||
社会效益指标 | 提供就业岗位 | 10 | 提供就业岗位 | 100% | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 驻院单位后勤服务保障 | 10 | 提供良好工作环境 | 90% | 9 | ||||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关食堂就餐人员满意度 | 5 | 90% | 90% | 4 | |||||||||
驻院单位职工满意度 | 5 | 90% | 90% | 4 | |||||||||||
100 | 94 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||
项目名称 | 管理局信息化及内控建设、运维专项经费 | 项目负责人及电话 | 彭鲁 4826877 | |||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | |||||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 112 | 96 | 10 | 85.71% | 8 | |||||||
其中:财政拨款 | 112 | 96 | - | - | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||
门户网站功能定位为发布信息、业务办理、工作交流与对外宣传;OA系统建成后,可以提高公文运转速度和办公效率,降低办公成本,优化和完善工作流程;公务用车管理信息化平台建设,实现自治区级单位公务用车管理与公务出行保障服务功能,为各机关单位提供“申请、审核、调度、结算”的公务用车服务;自治区党政机关房地产管理信息平台建设,实现对自治区“四大班子”晃区直机关、驻外办事机构胡办公用房管理,实现办公用房、直管房、统建住房胡统一调整和分配,实现自治区省级干部住房胡统一调配、分配肯权属登记管理。 | 门户网站、OA 系统、公务用车信息化平台、房地产管理信息化平台运行良好,基本实现预期目标。 | |||||||||||
. 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||
产出指标 (50 分) | 数量指标 | OA系统维护数量 | 3 | 1套 | 100% | 3 | ||||||
举办培训班数量 | 3 | 4次 | 100% | 3 | ||||||||
门户网站维护数量 | 3 | 1套 | 100% | 3 | ||||||||
资产信息平台维护次数 | 3 | 12次 | 100% | 3 | ||||||||
质量指标 | 公务用车管理信息化平台培训学习效果 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||||||
OA系统收发文运转量 | 3 | 200件/年 | 100% | 3 | ||||||||
公务用车管理信息化平台系统故障率 | 3 | <2次 | 100% | 3 | ||||||||
门户网站建设保密及安全性系数 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
资产信息管理系统使用年限 | 3 | ≥10年 | 100% | 3 | ||||||||
网站维护后运行情况 | 3 | 优 | 100% | 3 | ||||||||
资产信息管理平台维护验收合格率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
时效指标 | 资产信息管理平台漏洞维护完成时限 | 3 | <1小时 | 100% | 3 53 3 | |||||||
系统维护时限 | 3 | 优 | 100% | 3 | ||||||||
电子化文件办结率 | 3 | 100% | 90% | 2 | ||||||||
房地产信息监控 | 3 | 优 | 100% | 3 | ||||||||
成本指标 | OA系统运行纸质成本节约率 | 2 | >10% | 90% | 2 | |||||||
资产信息福安里系统运行维护费率(相对于开发成本) | 3 | <10% | 100% | 3 | ||||||||
效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 纸质节约率 | 5 | >10% | 90% | 4 | 文件存档打印 | |||||
社会效益指标 | 公务用车规范化管理 | 5 | 优 | 100% | 5 | |||||||
生态效益指标 | 减少公务用车温室气体排放 | 5 | 优 | 100% | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 加强单位对外宣传 | 5 | 优 | 90% | 4 | 强化对外宣传 | ||||||
公务用车管理长效机制 | 5 | 优 | 100% | 5 | ||||||||
文件办理实时可控性 | 5 | 优 | 100% | 5 | ||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用门户网站办理业务社会公众满意度 | 2 | >90% | 90% | 1 | 网站办理业务种类少 | |||||
公务用车管理系统使用单位满意度 | 2 | >90% | 100% | 2 | ||||||||
受训单位人员学习满意度 | 2 | >90% | 100% | 2 | ||||||||
资产信息管理系统使用人员满意度 | 2 | >90% | 100% | 2 | ||||||||
文件运转各环节使用人满意度 | 2 | >90% | 90% | 1 | 文件运转流程繁琐 | |||||||
总分 | 100 | 94 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 政府旧址办公区运行费 | 项目负责人及电话 | 张志东 6944683 | ||||||||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | ||||||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 965 | 860.75 | 10 | 89% | 9 | ||||||||
其中:财政拨款 | 965 | 860.75 | - | - | |||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实现完成情况 | |||||||||||
政府办公北区有56个驻院厅局,由管理局对办公区统一进行物业、保洁、安全、绿化等管理工作,为驻院单位职工提供舒适、整洁、安全的办公环境;2016年下半年北区机关食堂投入运行,采用委托经营方式进行管理,管理目标:保证机关食堂正常运转,提供舒适就餐环境,不断提高饭菜质量,为政府办公北区驻院单位职工提供后勤保障,确保驻院职工安心工作。 | 政府办公北区运行良好,基本完成预期工作目标。 | ||||||||||||
. 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 安全保卫服务面积 | 4 | 189900平米 | 100% | 4 | |||||||
接待就餐人次(天) | 4 | 1000次 | 100% | 4 | |||||||||
提供就餐次数(按工作日计算) | 4 | >500次 | 100% | 4 | |||||||||
物业管理服务面积 | 4 | 69900平米 | 100% | 4 | |||||||||
质量指标 | 餐具消毒情况 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||||||
物业服务达标情况 | 4 | 优 | 100% | 4 | |||||||||
餐食质量情况 | 4 | 优 | 90% | 4 | |||||||||
食品安全情况 | 4 | 优 | 100% | 4 | |||||||||
食堂环境卫生情况 | 4 | 优 | 100% | 4 | |||||||||
有效处理突发事件 | 4 | 优 | 100% | 4 | |||||||||
时效指标 | 安全保卫实效 | 5 | 24小时30-15:00 | 100% | 5 | ||||||||
提供餐食实效 | 5 | 准时 | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约物业服务成本 | 10 | 优 | 100% | 10 | |||||||
社会效益指标 | 提供劳动就业岗位 | 10 | 优 | 100% | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 解决就餐不便现状 | 10 | 优 | 100% | 10 | ||||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 驻院单位及职工满意度 | 10 | 90% | 90% | 9 | |||||||
100 | 98 |
(三)部门评价项目绩效评价结果
以“政府旧址办公区运行费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为93.5分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出192.61万元,比2019年减少14.18万元,降低6.90%。主要原因是:落实厉行节约、反对浪费各项措施,进一步节约各项公用经费。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计4,391.18万元,其中:政府采购货物支出1,095.06万元,比2019年减少729.69万元,降低40.00%,主要原因是:实际采购业务较上年减少;政府采购工程支出848.43万元,比2019年减少2,645.69万元,降低75.70%,主要原因是:2019年党政办公区办公楼节能保温改造工程2300万元为一次性支出项目;政府采购服务支出2,447.68万元,比2019年增加734.61万元,增长42.90%,主要原因是:向社会购买服务业务增加,且部分项目服务期为两年,采购金额为两年总额。授予中小企业合同金额4,195.36万元,占政府采购支出合同总额的95.54%。其中:授予小微企业合同金额1,538.23万元,占政府采购支出合同总额的35.03%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆207辆,其中,副部(省)级及以上领导用车49辆,主要用于:自治区人大、政协、政府省级领导专车及集中管理调研用车;主要领导干部用车28辆,主要用于:自治区人大、政协、政府办公厅厅级领导及机关事务管理局厅级领导实物保障用车;机要通信用车14辆,主要用于:自治区人大、政协、政府办公厅及机关事务管理局机要通信用车;应急保障用车11辆,主要用于:自治区人大、政协、政府办公厅应急保障用车;执法执勤用车84辆,主要用于:自治区综合执法用车平台执法车辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车6辆,主要用于:自治区人大、政协、政府办公厅及机关事务管理局离退休干部用车;其他用车15辆,主要是用于局属各二级事业单位保留车辆12台,电动自行车2台,机关食堂用车1台。单位价值50万元以上通用设备19台(套),主要是自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元,电梯11部价值总计804.30万元,离心式冷水机组3组价值总计198万元,周转公寓智能化系统1套价值350.88万元,离心机组变频器1套价值67.33万元,太阳能光热项目1套价值234.38万元,太阳能光电项目1套价值574.02万元,比2019年减少2.00台(套),主要原因是在建工程转固定资产增加自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套,调拨转入办公楼电梯1部;单位价值100万元以上专用设备8台(套),主要是文印中心大型文印设备7套价值总计1646.80万元,自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元,比2019年增加1.00台(套),主要原因是新增购建自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十九)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二十)机关服务(支出功能分类科目项级):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(二十一)专项服务(支出功能分类科目项级):反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。
(二十二)专项业务活动(支出功能分类科目项级):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(二十三)事业运行(支出功能分类科目项级):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二十四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(支出功能分类科目项级):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(二十五)学前教育(支出功能分类科目项级):反映各部门举办的学前教育支出。
(二十六)行政单位离退休(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二十七)事业单位离退休(支出功能分类科目项级):反映事业单位开支的离退休经费。
(二十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十九)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(三十)死亡抚恤(支出功能分类科目项级):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(三十一)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(三十二)事业单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(三十三)公务员医疗补助(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(三十四)其他污染减排支出(支出功能分类科目项级):反映出2上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
(三十五)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:何慧婷 联系电话:0471-4825397
附件2: 内蒙古自治区机关事务管理局2020年度部门决算公开表